******医院(调研人)拟对“******医院专项审计项目服务”实行市场调研,采用挂网公开邀请供应商调研,特邀请满足本调研要求的供应商参加本次调研。
1. 供应商资格要求:
******事务所执业证书》和营业执照
(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 符合资格要求的供应商须提供以下调研材料
(1)提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中全部内容(承诺函,格式自拟);
******事务所执业证书》和营业执照复印件
(3)法人身份证复印件(经办为代理人的须提供公司介绍信或法人授权书、授权代表身份证复印件)
(4)报价清单(格式自拟)。
(5)供应商认为需要提供的其他材料
注:以上所有材料必须加盖公司公章。
3.调研截止日为:2025年7月17日下午16:00
4.递交调研材料地址:成都市青羊区东胜街8号庄森大夏1401室总务科
5.递交调研材料方式:现场递交及电子邮件递交(超过调研截止时间送达及超过调研截止时间发送均无效)
联 系 人:闻老师
联系电话:028-******
电子邮件递交地址:******(递交电子版材料为纸质版的PDF格式扫描件,内容须保持一致)
6、调研需求:(参与调研供应商应按照需求要求响应)
(一) 财务审计
******医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。(2022、2023、2024年度)
************医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。(2024年度)
******医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。(2022、2023、2024年度)
************医院的偿债能力。(2022、2023、2024年度)
5 成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化资源分配。(2022、2023、2024年度)
(二) 内部控制审计
******医院重大医疗政策执行情况和“三重一大”的决策及执行情况。(2022、2023、2024年度)
******医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。(2022、2023、2024年度)
(三) 建设项目审计
************医院发展规划,招投标程序是否合法合规。(2022、2023、2024年度)
2 项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。(2022、2023、2024年度)
3 项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。(2022、2023、2024年度)
(四) 采购审计
******医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。(2024年度)
2 采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。(2024年度)
3 采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。(2024年度)
(五) 运营管理审计
1 设备与物资管理:检查医疗设备维护、耗材库存管理,避免浪费或短缺。(2022、2023、2024年度)
2 合同管理:审核供应商、外包服务(如保洁、安保)合同的履行情况。(2022、2023、2024年度)
7、商务要求
1、全部审计内容在20天内完成并出具审计报告。
1. 供应商资格要求:
******事务所执业证书》和营业执照
(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 符合资格要求的供应商须提供以下调研材料
(1)提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中全部内容(承诺函,格式自拟);
******事务所执业证书》和营业执照复印件
(3)法人身份证复印件(经办为代理人的须提供公司介绍信或法人授权书、授权代表身份证复印件)
(4)报价清单(格式自拟)。
(5)供应商认为需要提供的其他材料
注:以上所有材料必须加盖公司公章。
3.调研截止日为:2025年7月17日下午16:00
4.递交调研材料地址:成都市青羊区东胜街8号庄森大夏1401室总务科
5.递交调研材料方式:现场递交及电子邮件递交(超过调研截止时间送达及超过调研截止时间发送均无效)
联 系 人:闻老师
联系电话:028-******
电子邮件递交地址:******(递交电子版材料为纸质版的PDF格式扫描件,内容须保持一致)
6、调研需求:(参与调研供应商应按照需求要求响应)
(一) 财务审计
******医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。(2022、2023、2024年度)
************医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。(2024年度)
******医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。(2022、2023、2024年度)
************医院的偿债能力。(2022、2023、2024年度)
5 成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化资源分配。(2022、2023、2024年度)
(二) 内部控制审计
******医院重大医疗政策执行情况和“三重一大”的决策及执行情况。(2022、2023、2024年度)
******医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。(2022、2023、2024年度)
(三) 建设项目审计
************医院发展规划,招投标程序是否合法合规。(2022、2023、2024年度)
2 项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。(2022、2023、2024年度)
3 项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。(2022、2023、2024年度)
(四) 采购审计
******医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。(2024年度)
2 采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。(2024年度)
3 采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。(2024年度)
(五) 运营管理审计
1 设备与物资管理:检查医疗设备维护、耗材库存管理,避免浪费或短缺。(2022、2023、2024年度)
2 合同管理:审核供应商、外包服务(如保洁、安保)合同的履行情况。(2022、2023、2024年度)
7、商务要求
1、全部审计内容在20天内完成并出具审计报告。